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   POLICY  &  PROCEDURE

 

    称:差旅费报销制度

(TITLE)

提议部门: 财务部                            提议日期:    09/19/2004                               页        1/3

(PROPOSED BY DEP.)                                        (PROPOSED DATE.)                                                (PAGE  NUMBER )    

请求执行部门:宾馆各部门

(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)

请求取消前政策文号:                  本文号:FNP&P006                 请求执行日期:09/19/2004 

(TO BE ABOLISHED NO.)                                 (NO.)                                                               (TO BE IMPLEMENTED BY   DATE)

 

  审          

EXAMINE    宾 馆 总 经 理:                                                       日   期:

&                    GM                                                                        (DATE

 APPROVE

     容:  

     1.目的:

       1.1规范各级人员出差费用标准:

       1.2杜绝不良事态发生;

       1.3节约费用开支。

      2.出差:

       2.1出差申请程序:

             出差人填写《出差申请表》             部门经理批准            行政人力部经理审核              总经理批准               

       2.2出差报告:

            出差人员回宾馆后,须向总经理提交书面报告,汇报出差情况和工作情况及建议;

       2.3出差报销:

            2.3.1出差借支或报销费用时必须附上经审批的有效《出差申请表》;

            2.3.2出差报销程序:

                    出差人填写《差旅费报销表》  部门经理审批 会计审核 财务总监审批 总经理批准                   财务结帐

3.出差标准:

   3.1交通工具标准:

交通工具

等级

总经理

 

总监

AB级部门经理

其他人员

飞机

商务舱

       

经济舱

   

 

火车

软席

       

硬席

   

客轮

头等舱

       

二等舱

   

 

三等舱

       

出租车

豪华型

       

普及型

   

         

   POLICY  &  PROCEDURE

 

    称:差旅费报销制度

(TITLE)

提议部门: 财务部                              提议日期09/19/2004                                      2/3

(PROPOSED BY DEP.)                                          (PROPOSED DATE.)                                          (PAGE  NUMBER )    

请求执行部门:宾馆各部门

(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)

请求取消前政策文号:                  本文号:P&PFN006                请求执行日期:09/19/2004

(TO BE ABOLISHED NO.)                                 (NO.)                                                               (TO BE IMPLEMENTED BY   DATE)

     容:

         3.2住宿标准:

标准

总经理

总经理助理或总监

(双人住宿)

A级或B级部门经理

(双人住宿)

员工(双人或多人住宿)

特区、直辖市

单人标准间

150//

120//

100//

省会城市(温州)

120//

100//

80//

一般地区

110//

90//

70//

         *注:住宿费:总经理按工作需要据实报销,其余人员按以上标准包干.

         3.3饮食标准:

标准

总经理

总经理助理或总监  

A级或B级部门经理

其他员工

特区、直辖市

45/

40/

35/

30/

省会城市(温州)

40/

35/

30/

25/

一般地区

25/

20/

15/

10/

         *注:1.饮食补贴,实行按标准包干使用,节约归已,超支不补。

                   2.因公宴请,另行审批。

          3.4市内公交车交通费包干标准:(自带交通工具,无此补贴)

标准

总经理

总经理助理或总监

A级或B级部门经理

其他员工

特区、直辖市

25/

20/

15/

10/

省会城市(温州)

20/

15/

10/

8/

一般地区

20/

15/

10/

8/

         *注:交通补贴,实行按标准包干使用,节约归己,超支不补。总监以上人员和有特殊事由人员可据实报销出租车费.

              宾馆至出差地耒回车票据实报销.

         3.5乘坐火车过夜(晚8时至次日7时之间)6小时以上或连续乘车12小时以上而未购卧铺票,可按

               硬座票价差额的50%发放补贴;

         3.6出差人员符合乘坐火车软席卧铺,而该乘硬席座位,按硬座票价差额的60%发放补贴(空调车按

               30%发放);改乘硬卧铺,按硬卧票价差额的20%发放补贴(空调车按10%发放);

        

   POLICY  &  PROCEDURE

 

    称:差旅费报销制度

(TITLE)

提议部门: 财务部                              提议日期09/19/2004                                       3/3

(PROPOSED BY DEP.)                                      (PROPOSED DATE.)                                                  (PAGE  NUMBER )    

请求执行部门:宾馆各部门

(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)

请求取消前政策文号:                  本文号:P&PFN001                请求执行日期:09/19/2004

(TO BE ABOLISHED NO.)                                 (NO.)                                                               (TO BE IMPLEMENTED BY   DATE)

     容:

3.7出差人员夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过8小时以上的,每人每夜省内补贴

               15元,省外补贴20元,特区补贴25元;

         3.8出差补贴的计算时间:

         3.8.1住宿报销天数=出差返回当日(日历)—乘车天数—出差当日(日历),即为实际住宿天数;

         3.8.2饮食补贴天数=出差的实际天数;

         3.8.3市内交通费补贴天数=出差的实际天数;

         3.9工作人员外出参加培训、学习统一安排食宿的住宿和伙食补贴按会议统一标准报销,交通费须提

               出申请批准后按批准之标准限额报销。非统一食宿的,住宿、交通费按包干标准限额报销,伙食

               补贴按省内10元,省外12元,特区15元;

         3.10宾馆工作人员参加会议经审批后,已交纳会务费的,凭会议证明据实报销费用;

         3.11超标:

                 所有超标,均需事先经有关上司电话批准,否则所有超标费用不得报销,由个人承担,事后不能

                 补办审批手续。

         4.差旅费的其他管理制度:                                                                                                     

         4.1员工出差、参加会议,必须按规定程序报批。总经理助理和总监出差需报告总经理;其他各级管理人员出差均需先制订计划,并逐级申报审批后,方可实施;

         4.2差旅费报销的原始凭证,必须真实、合法,必须符合各项制度的要求,否则不予报销;

         4.3差旅费报销单必须由本人填列齐全,不得涂改、不得填报与本次报帐无关的费用,不得乱填开支

               标准。

 
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